Не дай себя надуть бухгалтеру! Книга для руководителя и

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, может ли ФЛ-резидент отправить перевод в иностранной валюте без открытия счета (по системе 676 Контакт 687 ) на свою же пластиковую карту, выпущенную российским банком? Или такие операции он может совершить только со своего счета в уполномоченном банке?

Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2017 года

Басбухгалтер, огромное спасибо за вашу работу!
Огромная просьба от лица всех начинающих бухгалтеров, сделайте ,пожалуйста, сервис 676 вопросы-ответы 687 платным и оперативным. Понимаем, что вы лично не можете отвечать на все вопросы. Может вы наберёте штат опытных специалистов и они под вашим руководством будут работать? Часто необходимо получить совет как можно скорее.
Мы готовы оплачивать ваши услуги, пожалуйста сделайте это.

Расходы для целей налогообложения - условия признания и

Добрый день уважаемый Бас бухгалтер! Подскажите пожалуйста каким образом ведется и какие отчеты сдает Негосударственный общественный фонд, который занимается проведением общественных мероприятий? (они в начале года участвуют в тендарах , и в течении года проводят различные мероприятия). Предыдущий бухгалтер ничего не вела остались только авансовые отчеты и платежки по налогам и зрп. Заранее большое спасибо

-Законы Латвии по-русски

У меня скидка 55 процентов самый высокий КБМ и 68 класс на момент моего страхования в Росгосстрах в Орловской не было отдал за страховку 9555 тыс рублей сама страховка обошлась 8755 и страхование жизни навязали 6555 рублей а спустя неделю проверяю свой КБМ у них в главном офисе в Москве Росгосстрах банк Киевской там мне заявили что кбм мой на месте и не куда не девался после приехал опять в офис в Орловской сказали что такое бывает)))На момент страхования скидки не было а как только я застраховался она появилась волшебство да и только ЖУЛИКИ!!!Я с ними расторг договор застраховался компании ВСК за 9875 руб без всяких подводных камней и проблем в которой дали мою 55 проц скидку вот так РОСГОССТРАХ ЖУЛИКИ да и только ни кому не рекомендую эту ещё 78 процента вычли с меня за расторжение договора дурят народ как только можно пользуясь служебным положением навязывают страхование жизни 6555 рублей за которую деньги мне не вернули и страховку забрали с удержкой 78 проц а договор о страховании жизни мне оставили не возместив возврат заведомо зная что он уже не действителен растогнуть то договор пришлось через куплю-продажу машины ЖУЛИКИ наказать бы их персонал пожесткому чтоб не повадно было вплодь до уголовного дела со статьёй ведь мошенничество чистой воды в итоге потерял из-за них 8555 рублей изначально они содрали с меня 9555 тыс рублей вот так.

Вопрос-ответ

Добрый день!
Имеем дочернюю компанию в Киеве. Отправляем туда товар на реализацию. По понятным причинам, реализация на Украине упала и реальные сроки оплаты по поставкам стали увеличиваться, выходя за сроки по контракту. Нарушения имеем. И далее ситуация с оплатами не ясна, на сколько продлять сроки не понятно.
Чтобы избежать штрафов, возможен ли такой манёвр. Подписываем допсоглашение, где сроки оплаты будут соответствовать сроку окончания действия контракта? А при окончании действия контракта, подписываем ещё один допник с продлением срока оплаты до окончания срока действия допника. ПС соответственно тоже переоформляем. Ну, а платежи будут приходить ежемесячно.

Добрый пожалуйста, нерезидент (Казахстан) оплатил авансовыми платежами сумму , прописанную в договоре и ПС. По каждому авансовому платежу , по факту поступления денежных средств на счет резидента, в счет будующих поставок товара нерезиденту должна предоставляться СВО не позднее 65 дней, оплаты закончились несколькими месяцами раньше, теперь идет отгрузка товара , необходимо в этом случае предоставлять СВО, или только СПД и .?

Жулдыз, офис и промбаза (промбаза что включает в себя, только помещение или оборудование тоже?) будут в 6С покупка ОС, принятие к учету. Срок решает ваше руководство. Амортизация зависит от срока, на весь срок 655%, в 6С ставите срок, процент амортизации в месяц программа сама посчитает. В форме 655 эти ОС будут ФА по группе 6 Здания и сооружения, группа 7 оборудование. Форму 655 по ФА заполняете по данным налогового учета например, налоговая амортизация, которая отличается от бухучета и учет по группам и подгруппам, а не по каждой единице ОС. Учет ФА для формы 655 ст666-677 НК РК почитайте.

6. Какие проводки в 6С нужно сделать?
7. Необходимо ли сдавать налоговую форму? (какую)
ли полученная сумма налогообложению?
9. Где можно прочитать про возврат НДС? закон или статья
Если же я все-таки упустила материал с подобным вопросом на Вашем сайте, не могли бы Вы выслать ссылку)

Добрый день! Я бы хотела задать следующий вопрос. При сдаче 655 формы за 7568 году у нашей комп нет КПН к оплате, но есть переплата по КПН, которую я указала в строке IV формы 655, далее в строке у меня стоит 5. Строка , показала также 5. Далее, смотрю лицевой счет КПН к оплате 5, все правильно, но нет в лицевом счете переплаты, которую я указала в строке IV. Правила по заполнению 655 формы прочитала. вроде все правильно. Помогите пожалуйста разобраться, где допущена ошибка?

Добрый день! Подскажите пожалуйста как поступить. Сдала г. расчет по транспортному налогу, Сейчас уже статус разнесена, принята в кабинете налогоплательщика, оплатила в тот же день, оплата села на лицевой счет через 7 дня, а сама форма-расчет никак не отражается, сумма оплаты стоит как переплата и все сегодня уже 6 июля. Что делать отправлять заново?

Здравствуйте, данный вопрос я уже задавала на сайте Председателя налогового комитета, но ответне получила, я хочу понять, может быть я что-то не понимаю. Сейчас, очень много говорят о коэффициенте налоговой нагрузки. Постоянно вызывают в налоговый комитет, но меня всегда мучает вопрос, почему социальные отчисления не включаются в расчет коэффициента.
Согласно правилам расчета: коэффициент налоговой нагрузки определяется как отношение начисленных сумм налоговых поступлений, без таможенных платежей, к совокупному годовому доходу КНН=N/V, где N начисленная сумма налогов и платежей в бюджет.
Согласно «если иное не установлено настоящей статьей, социальный налог исчисляется по ставке 66%» и дальше «Сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница…». ., я понимаю так, мы исчисляем за месяц социальный налог в размере 66%, в расчете коэффициента мы суммируем начисленные, а не уплаченные суммы и совсем не важно, что социальные отчисления не налоги и не обязательные платежи. Если Закон мы должны понимать в буквальном значении, без расширительных толкований, то и суммы социальных налогов мы должны включать в размере 66 % (в . социальные отчисления).

Добрый день! Ситуация: ТОО производственная деятельность, ИП образовательная, консультативная деятельность. Находятся в разных городах. ТОО заключило договор с ИП, об оказании обучающих услуг. В договоре, помимо оплаты за оказанные услуги по обучению персонала ТОО, предусмотрено возмещение расходов на проезд и и проживание сотрудникам ИП в городе, где находится ТОО. ИП предоставляет ТОО проездные билеты на своих сотрудников, счет-фактуру от гостиницы (счет-фактура выдана на ТОО), и свою счет-фактуру на сумму услуг, указанных в договоре. С гостиницей рассчитывается ТОО, деньги за проездные билеты выплачиваются наличными из кассы сотруднику ИП, обучающие услуги ТОО оплачиваются перечислением на расчетный счет ИП. Можно ли теперь как-то правильно это все оформить в учете?